|
Faktúra |
2/2024
|
pevné linky1/2024, magio TV, internet 1/2024, hovory 12/2023
|
62,10 |
s DPH |
|
2029794017 , dodatok 20/2023
|
04.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.01.2024 |
|
Faktúra |
4/2024
|
Služby virtuálnej knižnice -Zborovňa Komplet 1-12 2024
|
90,72 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb VK/17/10/003
|
04.01.2024 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.01.2024 |
|
Faktúra |
1/2024
|
Strav.kredity na 1/2024
|
3 663.85 |
s DPH |
101/2023
|
Z202214421_Z
|
02.01.2024 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
16.01.2024 |
|
Objednávka |
101/2023
|
Strav.kredity na 01/2024
|
3 663.85 |
s DPH |
|
|
29.12.2023 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
233/2023
|
Kancelársky mat.-kalendáre, papier,popisovače
|
139,58 |
s DPH |
100 /2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.12.2023 |
|
Faktúra |
231/202
|
Vodné, stočné OM100123730
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
SEVAK, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.12.2023 |
|
Faktúra |
230/2023
|
Tlačové zariadenie Kyocera TASKalfa
|
1 695.00 |
s DPH |
87 /2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.12.2023 |
|
Objednávka |
98/2023
|
Čistenie kanalizácie
|
208,03 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
OBNOVA-Ján Križek |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
|
Faktúra |
227/2023
|
Obedy pre žiakov za 12/2023
|
1 562.80 |
s DPH |
|
Zmluva 15/2023 o poskytovani stravovania
|
20.12.2023 |
|
|
GymnáziumJ. M. Hurbana |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.12.2023 |
|
Objednávka |
99/2023
|
Čistenie a kalibrácia tlačiarní
|
249,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
|
Objednávka |
100/2023
|
Kancelársky mat.-kalendáre, papier,popisovače
|
139,58 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
|
Faktúra |
229/2023
|
Čistenie kanalizácie
|
208,03 |
s DPH |
98 /2023
|
|
20.12.2023 |
|
|
OBNOVA -Ján Križek |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.12.2023 |
|
Faktúra |
228/2023
|
Tonery
|
258,00 |
s DPH |
96 /2023
|
|
20.12.2023 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.12.2023 |
|
Objednávka |
97/2023
|
Školský nábytok
|
1 447.20 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
|
Faktúra |
226/2023
|
Nábytok - skrine Flex 11 a Flex 12 buk
|
1 447.20 |
s DPH |
97/2023
|
|
20.12.2023 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.12.2023 |
|
Objednávka |
96/2023
|
Tonery
|
258,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
|
Faktúra |
225/2023
|
Učebné pomôcky
|
64,90 |
s DPH |
86 /2023
|
|
19.12.2023 |
|
|
Mária Lehocká |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.12.2023 |
|
Faktúra |
224/2023
|
Odpadové nádoby -popolnice plast 120l
|
170,60 |
s DPH |
95 /2023
|
|
19.12.2023 |
|
|
Bersicomp s.r.o., |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
22.12.2023 |
|
Faktúra |
223/2023
|
Učebné pomôcky
|
807,92 |
s DPH |
85 /2023
|
|
19.12.2023 |
|
|
Zábavné učení SK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.12.2023 |
|
Faktúra |
222/2023
|
Univerzálny držiak, držiak na stenu
|
788,00 |
s DPH |
91/2023
|
|
19.12.2023 |
|
|
M P K s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
27.12.2023 |