Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 129/2024 Odborno konzultačný seminár 98,00 s DPH 16.09.2024 KANTORKA,n.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 30.09.2024
Objednávka 55/2024 Strav.kredity na 09/2024 75,00 s DPH 13.09.2024 UP Déjeuner, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 13.09.2024
Faktúra 128/2024 Kancelársky papier 117,00 s DPH 52 /2024 09.09.2024 WAY-COPY SK, s.r.o Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 19.09.2024
Faktúra 126/2024 Edukačné publikácie AJ 2. st. ZŠ aut. 76,76 s DPH 53/2024 09.09.2024 UniKnihy.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 19.09.2024
Faktúra 127/2024 alarm 8/2024 2,63 s DPH zmluva o pripojení 09.09.2024 Slovak Telekom, a.s, Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 19.09.2024
Faktúra 123/2024 vyúčtovacia fa za elektrinu 8/2024 -preplatok OM 7211102 -45,06 s DPH Z2019934291_Z 06.09.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 19.09.2024
Faktúra 125/2024 vyúčtovacia fa za elektrinu 8/2024 -preplatok OM 7211190 -171,35 s DPH Z2019934291_Z 06.09.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 19.09.2024
Faktúra 124/2024 vyúčtovacia fa za elektrinu 8/2024 -preplatok OM 7211101 -27,09 s DPH Z2019934291_Z 06.09.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 19.09.2024
Faktúra 122/2024 Strav.kredity na 9/2024 6 324,37 s DPH 54 /2024 05.09.2024 UP Déjeuner, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 19.09.2024
Faktúra 121/2024 mobily 8/2024 30,20 s DPH zmluva o pripojení 03.09.2024 Slovak Telekom, a.s, Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 19.09.2024
Faktúra 120/2024 pevné linky 8/2024, magio TV, internet 8/2024 62,60 s DPH 2029794017 , dodatok 20/2023 03.09.2024 Slovak Telekom, a.s, Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 19.09.2024
Faktúra 119/2024 Edukačné publikácie 598,48 s DPH 46/2024 30.08.2024 preskoly.sk s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 19.09.2024
Objednávka 54/2024 Strav.kredity na 09/2024 6 325.00 s DPH 30.08.2024 UP Déjeuner, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 30.08.2024
Objednávka 53/2024 Edukačné publikácie AJ 76,76 s DPH 27.08.2024 UniKnihy.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 27.08.2024
Faktúra 118/2024 Edukačné publikácie 735,50 s DPH 45/2024 27.08.2024 AITEC, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 30.08.2024
Faktúra 117/2024 Tonery 127,40 s DPH 51/2024 26.08.2024 WAY-COPY SK, s.r.o Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 19.09.2024
Faktúra 116/2024 Kanc. mat. , špongie 134,32 s DPH 49/2024 22.08.2024 Cech Company, s.r.o. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 30.08.2024
Objednávka 52/2024 Kancelársky papier 117,00 s DPH 20.08.2024 WAY-COPY SK, s.r.o Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 20.08.2024
Faktúra 115/2024 Tlačivá ŠEVT a.s. 571,75 s DPH 13/2024 14.08.2024 ŠEVT a.s. Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 20.08.2024
Objednávka 51/2024 Tonery 127,40 s DPH 13.08.2024 WAY-COPY SK, s.r.o Mgr. Ivana Řeháčková riaditeľka 13.08.2024
zobrazené záznamy: 261-280/4189