|
Objednávka |
94/2021
|
samolepiaci suchý zips
|
16,36 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
OVIMEX spol. s r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.11.2021 |
|
Objednávka |
88/2021
|
pomôcky do snoezelen miestnosti
|
3 452,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
3lobit, o. z. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
18.11.2021 |
|
Objednávka |
89/2021
|
pomôcky do snoezelen miestnosti
|
620,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
|
|
DiakoninO s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
18.11.2021 |
|
Objednávka |
90/2021
|
pomôcky do ŠKD
|
308,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Nomiland, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
18.11.2021 |
|
Objednávka |
86/2021
|
saponát
|
80,16 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Kysučan, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.10.2021 |
|
Faktúra |
171/2021
|
pevné linky, magio TV, internet
|
56,74 |
s DPH |
|
9910335755, 9910335754, 2029794017
|
05.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.11.2021 |
|
Faktúra |
172/2021
|
elektrina
|
7,12 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
10.11.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.11.2021 |
|
Faktúra |
173/2021
|
elektrina
|
12,87 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
10.11.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.11.2021 |
|
Faktúra |
174/2021
|
elektrina
|
30,48 |
s DPH |
|
Z2019934291_Z
|
10.11.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.11.2021 |
|
Faktúra |
175/2021
|
umývacie prostriedky do umývačky do výdajne jedál
|
80,16 |
s DPH |
86/2021
|
|
18.11.2021 |
|
|
Kysučan, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2021 |
|
Objednávka |
80/2021
|
respirátory
|
147,84 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
13.10.2021 |
|
Objednávka |
95/2021
|
vzdelávacie mapy
|
103,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
AbiiCom s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
26.11.2021 |
|
Objednávka |
96/2021
|
tlačivá
|
16,64 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Ševt, a.s. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
26.11.2021 |
|
Objednávka |
97/2021
|
kanvica a rádio
|
85,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Elmap Elektro Anna Palárikova |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
26.11.2021 |
|
Objednávka |
86/2021
|
saponát
|
80,16 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Kysučan, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
15.11.2021 |
|
Faktúra |
184/2021
|
obedy
|
83,20 |
s DPH |
|
zmluvy č. 12/2021
|
29.11.2021 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
|
|
30.11.2021 |
|
Objednávka |
100/2021
|
aku. vysavač a krtko
|
289,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
CLEANEX CENTRUM s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
26.11.2021 |
|
Objednávka |
101/2021
|
Covid testy
|
160,38 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Juka, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
26.11.2021 |
|
Faktúra |
176/2021
|
alarm
|
0,72 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
22.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
26.11.2021 |
|
Faktúra |
177/2021
|
Mobily
|
26,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
24.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
|
|
26.11.2021 |