|
Faktúra |
92/2025
|
Strav.kredity na 9/2025 doobjednávka 2
|
350,96 |
s DPH |
47/2025
|
|
09.09.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
10.09.2025 |
|
Faktúra |
91/2025
|
Umývaci prostriedok do umývačky riadu
|
125,16 |
s DPH |
44/2025
|
|
08.09.2025 |
|
|
B-commerce, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
10.09.2025 |
|
Faktúra |
84/2025
|
Strav.kredity na 9/2025
|
6 965,30 |
s DPH |
40/2025
|
|
02.09.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
10.09.2025 |
|
Faktúra |
85/2025
|
Kanc. mat.
|
24,88 |
s DPH |
42 /2025
|
|
02.09.2025 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
10.09.2025 |
|
Faktúra |
86/2025
|
Alarm 8/2025
|
5,25 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
03.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
10.09.2025 |
|
Faktúra |
87/2025
|
Pevné linky 9/2025, magio TV, internet 9/2025
|
64,48 |
s DPH |
|
Zml. o poskyt. služieb /dod. 13/2025 a 14/2025
|
03.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
10.09.2025 |
|
Faktúra |
88/2025
|
Mobily 8/2025
|
34,83 |
s DPH |
|
Zmluva o poskyt. služieb /dod. 12/2025
|
03.09.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
10.09.2025 |
|
Faktúra |
89/2025
|
Strav.kredity na 9/2025 doobjednávka 1
|
263,22 |
s DPH |
41/2025
|
|
08.09.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
10.09.2025 |
|
Faktúra |
90/2025
|
Edukačné publikácie -PZ biológie, a SJ
|
86,00 |
s DPH |
36/2025
|
|
08.09.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
10.09.2025 |
|
Objednávka |
47/2025
|
Strav.kredity na 09/2025
|
351,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.09.2025 |
|
Objednávka |
41/2025
|
Strav.kredity na 09/2025
|
263,25 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.09.2025 |
|
Objednávka |
42/2025
|
Kancelársky materiál
|
24,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Cech Company, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.09.2025 |
|
Objednávka |
43/2025
|
Varnice
|
448,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
GASTROMANIA CZ, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.09.2025 |
|
Objednávka |
44/2025
|
Prostriedok do umývačky riadu
|
125,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
B-commerce, s. r. o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.09.2025 |
|
Objednávka |
45/2025
|
Učebnice a pracovné zošity z príspevku EP
|
315,25 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.09.2025 |
|
Objednávka |
46/2025
|
Učebnice a pracovné zošity z príspevku EP
|
187,66 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
05.09.2025 |
|
Faktúra |
75/2025
|
Alarm 7/2025
|
5,56 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
06.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s, |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.08.2025 |
|
Faktúra |
79/2025
|
Vyúčt. elektrickej energie za 7/2025- nedoplatok
|
11,96 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva 9/2024
|
13.08.2025 |
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.08.2025 |
|
Faktúra |
74/2025
|
Strav.kredity na 8/2025
|
2 686,23 |
s DPH |
37/2025
|
|
06.08.2025 |
|
|
UP Déjeuner, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.08.2025 |
|
Faktúra |
62/2025
|
Obedy pre žiakov za 6/2025
|
1 831,70 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Gymnázium J. M. Hurbana |
|
Mgr. Ivana Řeháčková |
riaditeľka |
28.08.2025 |